上市公司内部控制信息披露研究.docx

资料分类:财务管理 上传会员:斯小思 更新时间:2019-02-05
需要金币1000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:8097
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

摘要:目前,我国上市公司数量日益增加,内部控制信息披露也逐渐受到重视。本文主要收集、研究了国内外最新的关于内部控制信息披露的基本理论,探析我国上市公司的内部控制信息披露现状以及存在问题。通过收集整理国内外学者对此项问题的最新研究成果,对具体的案例进行对比分析,并以此提出有关信息披露的建议,加强企业对内部控制信息披露的监管,使企业信息更加的透明,保持企业健康持续的发展。

关键字:内部控制;持续经营;发展现状

 

目录

中英文摘要及关键字

一、引言-1

二、相关概念和文献综述-1

(一)相关概念-1

(二)文献综述-2

三、上市公司的内部控制信息披露的现状与存在的问题-3

(一)内部控制审计报告的质量低-4

(二)评价报告缺乏规范及实质内容-4

(三)少数企业未披露评价报告-5

四、上市公司内部控制信息披露的影响因素分析-5

(一)从企业内部分析-5

(二)从企业外部分析-6

五、上市公司内部控制信息披露的案例分析——以欣泰电气为例-7

(一) 欣泰电气公司简介-7

(二)欣泰电气公司内部控制信息披露现状与存在的问题-8

    (三)小结-10

六、加强上市公司的内部控制信息披露的对策-10

(一)加强企业自愿性信息披露-10

(二)建立健全内部制衡机制-10

(三)提高监管力度-10

(四)建立详细的内部控制信息披露标准体系-11

参考文献-12

相关论文资料:
最新评论
上传会员 斯小思 对本文的描述:以上国内外文献对内部控制信息披露可能存在的各种影响因素进行了详尽的分析,提出内部控制信息披露对企业发展具有极其重要的作用,以及完善信息披露的相应措施,这样才有助于......
发表评论 (我们特别支持正能量传递,您的参与就是我们最好的动力)
注册会员后发表精彩评论奖励积分,积分可以换金币,用于下载需要金币的原创资料。
您的昵称: 验证码: