我国上市公司内部控制审计报告研究.docx

资料分类:工业大学 上传会员:无悔青春 更新时间:2018-09-11
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摘要:在21世纪这个发展迅猛的时代,我国经济不断发展,社会也更加和谐。我国的上市公司更是处于高效、快速的发展进程中,而致使我国上市公司蓬勃发展的原因就在于内部控制的不断发展与完善。近些年来,我国企业越发注重内部控制的建设问题,特别是上市公司更是将内部控制作为企业管理研究的重中之重。然而,尽管我国十分努力的发展内部控制,健全相关制度,但因我国研究时间较短,总是存在诸多缺漏。所以我国的内部控制的审计质量仍旧需要提高,因此健全和完善内控制度已经成为我国的上市公司的首要任务。

     关键词:上市公司  内部控制审计  审计指引

 

目录

摘要

Abstract

一、导论-2

(一)内部控制研究的背景和意义-2

(二)内部控制国内外研究现状-3

(三)内部控制研究方法-4

二、我国上市公司内部控制审计现状评述-4

(一)2014年至2016年上市公司内部控制审计报告分析-4

三、上市公司内部控制存在的问题及政策建议-15

(一)上市公司内部控制存在的问题-15

(二)政策建议-16

四、结论-18

参考文献-19

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上传会员 无悔青春 对本文的描述:在近些年来,全球的财务舞弊案件频频发生,不论是国内还是国外总是出现财务舞弊的现象,而导致这些案件发生的原因不外乎是内部控制失效,内部控制制度建设不完善。因此,关注......
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