商业银行内部审计调研及分析--云南农村信用合作联社永善金江分行为例.doc

资料分类:本科论文 上传会员:模糊的人 更新时间:2018-05-16
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:10119
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

摘要:目前,农村信用合作联社在经济增速发展的外部环境以及其自身业务逐步趋向于繁杂、经营风险逐渐增大的内部环境的变化下,使得其内部审计进行提升完善迫在眉睫。因此,对信用社内部审计进行具体调研分析,找出问题并提出解决对策具有必要的应用价值。

本文选择对云南农村信用合作联社永善金江分行的内部审计进行了调研和分析,论文包括四部分:首先对内部审计的概念、职能与目标进行概述;其次,简要介绍了云南农村信用合作联社永善金江分行的内部审计体制、机构人员配置、内部审计主要范围、内容等方面。然后通过金江分行有关贷记卡风险审计案例进一步分析得出金江分行内部审计存在的弊端,最后根据问题提出相应的解决建议。期望通过本文能够对完善该信用社的内部审计工作起到一定的推动作用。

 

关键词:云南信用合作联社永善金江分行;内部审计;贷记卡风险

 

目录

摘要

Abstract

引言-2

1 商业银行内部审计概述-2

1.1内部审计概念-2

1.2内部审计职能-3

1.3内部审计目标-3

2 云南农村信用合作联社永善金江分行内部审计现状-4

2.1云南农村信用合作联社永善金江分行简介-4

2.2金江分行内部审计概况-4

2.3金江分行具体审计项目案例—永善县贷记卡风险审计-4

2.3.1审计项目概要及组织情况-4

2.3.2审计内容-5

2.3.3审计结论-6

2.3.4审计建议-7

3云南农村信用合作联社永善金江分行内部审计存在的问题-9

3.1内部审计独立性差-9

3.2审计范围狭窄-9

3.3审计人员监督能力有限-9

3.4审计技术和方式相对落后-9

4完善云南农村信用合作联社永善金江分行内部审计建议-11

4.1建立相对独立的内部审计机制-11

4.2扩展审计范围和内容-11

4.3加强审计人员综合素质建设-11

4.4改变审计模式并完善审计方式-12

结论

参考文献

致谢

相关论文资料:
最新评论
上传会员 模糊的人 对本文的描述:农信社与其他商业银行相比有着经历过"政企合一"、"所社分离"等一系列历史变迁特有成长路径,因此农村信用合作联社在经营思路、风险防控、信息化程度、职工素养等方面相对......
发表评论 (我们特别支持正能量传递,您的参与就是我们最好的动力)
注册会员后发表精彩评论奖励积分,积分可以换金币,用于下载需要金币的原创资料。
您的昵称: 验证码: