关于内部控制与公司治理的相关研究--以绿城房地产为例.docx

资料分类:财务管理 上传会员:米粒粒 更新时间:2020-08-19
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摘要:改善企业经营的理念,加强内部控制意识,提高公司管理,是我国企业迎接市场挑战的前提条件。在我国,就目前的市场情况来看,会发现我国企业依然存在着许多问题,比如:内部控制意识薄弱、缺乏风险控制意识、缺乏信息沟通和内部监督意识等,对国内内部控制的完善造成严重阻碍。本文以绿城房地产的视角对内部控制进行研究,先分析内部控制的理论概述,然后综合企业研究综述,对其研究有一个清晰的认识,在根据内部控制的现状分析,提出公司治理视角下加强内部控制的对策建议,旨在为增强内部控制和公司管理提出参考性意见。改革开放以来,各行各业的经济有了很大的发展,尤其是对房地产行业来说,已经成为推动国民经济发展的支柱产业。绿城房地产的快速发展,一方面,市场竞争环境十分的激烈,给绿城房地业带来极大的挑战;另一方面,良好的市场秩序与市场机制还未健全,市场环境复杂。因此,本文在概述绿城房地产的内部控制的基础上,分析了内部控制存在的问题,并进一步提出解决的措施。

关键词:公司治理  内部控制  绿城房地产

 

目录

摘要

Abstract

绪论-2

一、内部控制和公司治理理论概述-2

(一)内部控制-2

1、授权控制-2

2、分工控制-2

3、业务记录控制-3

(二)公司治理-3

二、企业内部控制研究现状及存在问题-3

(一)绿城房地产对企业关于内部控制研究制度的现状-3

1、控制环境方面-3

2、风险防范方面-4

3、控制活动方面-4

4、信息沟通方面-4

5、内部监督方面-5

(二)绿城房地产内部控制存在的问题-5

1、缺乏健全的内部控制制度-5

2、内部控制信息的流转不畅,无法实现有效的沟通-5

3、企业的风险意识不足,使得企业的资产面临严重的损失-5

三、对完善绿城房地产内部控制提出的建议-6

(一)完善信息化内部控制信息管理系统-6

(二)建立严格的内部控制制度,提高员工控制意识-6

(三)建立规范化的内部审计,提高企业财务核算-6

结论-6

参考文献-7

致谢-8

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上传会员 米粒粒 对本文的描述:对企业内部控制的完善,能够保证会计核算的信息质量、保障投资人的合法利益、保障市场良好运行。因为针对企业内部控制的有关研究越来越深化,市场和社会也都发现了内部控制和公司......
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