XX集团内部审计问题及对策分析.doc

资料分类:企业经济 上传会员:天使之翼 更新时间:2020-02-07
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【摘要】现如今我国的市场经济正在迅猛发展,从而使得民营企业在我国的数量和规模不断的增加和扩大,并且有着广阔的市场前景,根据实际状况来看,完善民营企业内部的财务审计是完善民营企业内部管理工作的一个首要任务,同时这也是民营企业不断地发展壮大,在市场经济改革的大潮之中立于不败之地的需要,因此业内的专家们的研究重点开始逐渐地转向如何协调解决这些相关的问题。

本文的研究采用了案例分析法,以伟志集团作为分析的对象,分析其内部审计目前的现状,研究了伟志集团内部审计的一些基本情况,然后通过调查来分析出其在内部审计当中出现的一系列的问题,从而对此进行深入的分析和探索,找出引起这些问题的本质原因,主要是因为不科学的内部审计制度、管理层对于内部审计的认知不足以及缺乏明确有力的管理制度、招聘和培训体系不够完善、内部审计管理方式不科学等。最后针对引发这些问题的原因给予一些行之有效的科学的建议和措施来加以解决,希望本文能够为民营企业在日后的内部审计中提供一些理论性的参考和意见,从而使得整个经营管理和日常运转更加的流畅和完善,进而使得企业能够在利润上取得最大化。

【关键词】民营企业;内部审计;审计监督

 

目录

摘要

Abstract

一、绪论-1

(一)研究背景及意义-1

(二)国内外文献综述-1

(三)研究内容及方法-2

二、伟志集团内部审计现状分析-3

(一)民营企业内部审计基本概述-3

(二)伟志集团简介-3

(三)伟志集团内部审计现状-4

三、伟志集团内部审计存在的问题-5

(一)集权致内部审计欠缺客观公正-5

(二)管理层认识不足-6

(三)审计制度不完善-6

(四)内部审计人员素质不高-7

(五)审计结果应用性低-7

四、伟志集团内部审计问题原因分析-7

(一)内部审计机构设置不合理-7

(二)领导对于内部审计的认识不清楚-7

(三)内部审计缺乏明确有力的管理制度-8

(四)招聘和培训体系不够完善-9

(五)内部审计管理方式不科学-10

五、提高伟志集团内部审计的对策-10

(一)避免产权机构单一化-10

(二)提高管理层的认识-10

(三)完善内审制度和流程-11

(四)建立高素质的审计队伍-11

(五)充分利用内审成果-12

六、结 论-12

参考文献-13

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上传会员 天使之翼 对本文的描述:对于内部财务审计进行研究,必须以企业管理和财务管理以及审计学等方面的理论作为基础和前提。但是在这些理论的研究方面,尽管现如今已经受到了我国学术研究者的格外重视,可......
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