对中小企业内部审计项目质量控制研究--以临沂TX有限公司为例.doc

资料分类:管理学院 上传会员:风信子 更新时间:2018-11-09
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摘要:内部审计项目质量控制对于一个公司企业来说是必不可少的审计程序,分别是鉴定企业内部审计项目质量控制是否有效、内部审计项目质量是否符合规定,而在《企业内部控制配套指引》颁布后,在我国审计业务方面,中小企业开始出现了对于内部审计项目质量控制的加强,在目前的现状来说,在对内部审计项目质量控制这一点有多角度的优势,如可以有效的提高注册会计师的审计质量、降低被审计单位的成本(包括时间和金钱方面)、更加保证了财务信息的完整性等等。因此,对这内部审计项目质量控制研究,值得我们注意与反省。

本文采用了案例分析与理论分析等相结合的方法,首先简单地叙述了内部审计项目质量控制研究的背景研究的目的及研究的意义;然后介绍了内部审计项目质量控制相关概念,为内部审计项目质量控制概念方面的理解奠定基础;其次结合TX公司的例子,介绍了该公司在采用内部审计项目质量控制前的现状对比,继而决定将内部审计项目质量控制作为主要控制方面,从而改善了该公司情况;最后又简单解释了一下内部审计项目质量控制实施过程以及可行性。

通过本文,希望可以介绍有关内部审计项目质量控制的相关理念以及基本流程,提出了一些对于内部审计项目质量控制的建议。

关键词:内部控制审计;内部审计项目质量控制;内部审计

 

目录

摘要

Abstract

一、 绪论-1

(一)研究背景-1

(二)研究意义-1

(三)研究内容-2

(四)研究方法-3

二、 中小企业内部审计项目质量控制的现状分析-4

三、 中小企业在内部审计项目质量控制实践研究---以TX公司为例-5

(一)公司的代表性分析-5

(二)公司建立内部审计项目-5

(三)公司在实施内部审计计划前控制-7

(四)公司实施内部审计计划-7

(五)公司内部审计项目控制-7

四、 中小企业内部审计项目质量控制的研究对策-10

(一)中小企业内部审计标准化建立-10

(二)中小企业建立自己的内部审计业务数据库-10

(三)中小企业信息化发展-10

五、 结论-11

参考文献-12

致谢-12

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上传会员 风信子 对本文的描述:采取了理论规范研究和实证研究相辅相成的方案方法: 为了实现对于中小企业内部审计项目质量控制的具体研究分析目的,论文中选择结合一个具有中小型企业的代表性的公司依据他们......
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