需要金币:500 个金币 | 资料包括:完整论文 | ||
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 | 论文字数:8708 | ||
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 | 论文格式:Word格式(*.doc) |
摘要:在企业的发展扩大过程中,内部审计对企业的发展有非常重要的作用,便于企业内部的治理以及发展。本文主要是针对内部审计在公司治理中存在的问题及解决措施进行的研究,旨在通过本文的研究能够提升人们对于内部审计在公司治理中存在的问题及解决措施的重视程度,完善企业的内部审计,促进企业的更好发展。 本文在研究的过程中采用了文献资料法以及案例研究法等研究方法,针对恒大内部审计在公司治理中存在的问题及解决措施进行了非常详细的研究,文中简单的概述了的恒大内部审计在公司治理中的现状,通过分析和研究发现其存在内部审计监督力度不足、内部审计人员专业素质偏低、内部审计工作效率有待提高的问题,针对这些问题提出了加大财务监督,提升内部审计的缜密性、强化内部审计队伍建设、提高审计技术等建议。文中较其他研究文献而言,采用了案例分析的方法,虽然具有一定的局限性,但是这也是本文的创新之处,其在一定程度上增加了本文研究的实用性,增加我国其他企业的参考价值,为内部审计在企业治理中的作用发挥提供了一定的改进方向。 关键词:内部审计;公司治理;财务监督;审计队伍
目录 摘要 Abstract 绪论-2 一、内部审计相关概述-2 (一)内部审计的概念-2 (二)公司治理的概念-2 (三)内部审计与公司治理的关系-2 二、公司治理下内部审计现状—以恒大集团为例-3 (一)恒大集团简介-3 (二)集团公司治理模式-3 (三)集团内部审计工作的开展情况-3 1.内部审计部门的发展沿革-3 2.内部审计工作的历程变迁-3 3.内部审计人员构成及分工-4 (四)内部审计参与到公司治理的途径-4 1.以财务收益审计审查资金流向-4 2.以经济责任审计鉴证管理成果-4 3.以内控审计评价潜在经营风险-4 三、内部审计在公司治理中存在的问题-5 (一)内部审计监督力度不足-5 (二)内部审计人员专业素质不高-5 (三)内部审计工作效率有待提高-5 四、基于公司治理内部审计的优化措施-5 (一)加大财务监督,提升内部审计的缜密性-5 1.开展财务费用专项审计-5 2.强化对公司审计的监管-6 (二)强化内部审计队伍建设-6 1.引进高素质审计人员-6 2.加强审计人员的独立性-6 (三)提高审计技术-7 1.注重内部审计软件的应用-7 2.实现对内部审计工作形式的创新-7 结论-7 参考文献-8 致谢-9 |