企业内部审计存在的问题及对策--以紫鑫药业股份有限公司为例.docx

资料分类:经济论文 上传会员:DcvOS 更新时间:2023-02-08
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摘要:内部审计能改善企业内经营管理,在企业发展中起到监督控制作用。新时代下,加强内部审计能帮助企业提高竞争力、增加经济效益。本文首先阐述了企业内部审计的职能和作用;然后以紫鑫药业股份有限公司为例,剖析其内部审计存在的主要问题;最后结合实际提出一些解决对策,主要包括:国家需要填补法律法规的空白、完善审计准则,企业需完善内部机构设置,加强内部审计独立性,加大监管力度,健全内部审计控制相关制度体系,提高审计关注度,加强企业文化道德建设,积极培养专业审计师,优化审计方法。

关键词:企业内部审计,问题,解决对策

 

目录

摘要

Abstract

引言-1

一、企业内部审计的职能和作用-1

(一)企业内部审计的职能-1

1.具有经济监督职能-1

2.具有经济评价职能-2

3.具有服务职能-2

4.具有间接管理职能-2

(二)企业内部审计的作用-2

1.有利于发现企业的管理缺陷和风险,有效规范企业内部管理-2

2.有利于减少贪污腐败现象,促进企业良好道德文化的建设-3

3.有利于企业提高工作效率和质量,提高经济效益和市场竞争力-3

4.有利于推动社会主义经济健康有序发展-3

二、紫鑫药业内部审计存在的主要问题-3

(一)内部审计相关法律法规和准则不完善-4

(二)内部审计独立性差,相关机构建设滞后,审计失效-4

(三)内审制度体系不健全,相关规章制度落实不到位-6

(四)内部审计环境差,缺少企业文化建设-6

(五)对内部审计工作重视度低,职业道德素养缺失-7

(六)审计人员少,缺少职业怀疑和判断-7

(七)内部审计工作方法、手段过时-8

三、解决紫鑫药业内部审计问题的对策-8

(一)填补法律法规的空白,完善审计准则-8

(二)加强内部审计独立性建设,完善机构设置,加大监管力度-9

(三)健全内部审计控制相关制度体系-9

(四)提高审计关注度,加强企业文化道德建设-10

(五)积极培养专业复合型审计人才,加强保障-10

(六)优化审计方法-10

结束语-11

参考文献-12

致谢-13

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