上市公司货币资金内部控制探讨.doc

资料分类:工业大学 上传会员:无悔青春 更新时间:2018-09-03
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摘要:加强货币资金内部控制不仅可以在一定程度上防止贪污腐败的现象,并且可以提高资金利用效率,降低成本。本文通过探讨,发现我国上市公司在货币资金内部控制方面存在机构设置不完善、管理层和员工内控意识淡薄、资金风险评估机制不健全、资金使用效率不高、资金回流缓慢、资金信息沟通不畅以及内部监督不力等问题,因而我国上市公司需要采取完善机构设置、加强管理层和员工内控意识、建立健全资金风险评估机制、加强资金预算控制、注重成本和费用控制、提高销售质量、保持资金信息沟通顺畅以及强化内部监督力度等措施,来优化货币资金内部控制。

关键词:货币资金   内部控制   资金使用效率

 

目录

摘要

Abstract

一、导论-1

二、货币资金内部控制理论-1

(一)货币资金内部控制的目标-1

(二)货币资金内部控制的原则-1

(三)货币资金内部控制的措施-2

三、我国上市公司货币资金内部控制问题及原因分析-2

(一)货币资金内部控制问题-3

(二)货币资金内部控制失效的原因分析-3

四、万科集团货币资金内部控制探讨-5

(一)万科集团概况-5

(二)万科集团货币资金内部控制模式-5

(三)万科集团货币资金内部控制优点-6

(四)万科集团货币资金值得改进之处-7

(五)万科集团货币资金内部控制优化建议-8

五、改善货币资金内部控制的对策探讨-8

(一)改善控制环境-9

(二)增强风险评估能力,提高资金使用效率-9

(三)完善货币资金控制活动,加强预算控制-9

(四)利用技术实现信息的及时传递-9

(五)强化货币资金监督检查力度-10

六、结语-10

参考文献-11

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上传会员 无悔青春 对本文的描述:货币资金是企业资产负债表中流动性最强的资产,包括现金、银行存款以及其他货币资金。它是企业发展运营的命脉,就好比血液之于人的生命,没有它,公司就无法运营下去。同时,......
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